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集團要聞
市審計局到集團開展內(nèi)部審計工作專項督查
7月8日上午,市審計局內(nèi)審處處長游本泉一行到集團開展內(nèi)部審計工作專項督查。集團黨委書記、董事長楊亞成,黨委副書記、總經(jīng)理王益軍出席,集團領導王志剛、陳鳴永及相關部門人員參加。
會上,楊亞成對市審計局督查組一行到來表示歡迎,并介紹了集團2021年以來內(nèi)審工作開展情況及2022年內(nèi)審工作思路。楊亞成表示,集團將立足中心大局,系統(tǒng)謀劃內(nèi)審項目;突出重點任務,持續(xù)規(guī)范內(nèi)審流程;堅持結(jié)果導向,推進內(nèi)審成果運用;聚力隊伍建設,持續(xù)提升綜合素質(zhì)。緊緊圍繞集團主責主業(yè),依法全面履行審計監(jiān)督職責,做好常態(tài)化經(jīng)濟體檢,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系,為促進高質(zhì)量發(fā)展提供監(jiān)督保障。
督查組對集團內(nèi)部審計工作給予了充分肯定。游本泉指出,對海興集團開展內(nèi)部審計工作專項檢查,有利于進一步提高監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督與服務水平,對企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有積極作用。海興集團要進一步加大內(nèi)審工作的組織領導,明確內(nèi)審職責,完善內(nèi)審制度建設,推進審計監(jiān)督全覆蓋;加強計劃管理,合理編制年度內(nèi)審工作計劃,推動內(nèi)審工作有序開展;進一步推動審計成果運用,對審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進行認真分析研究,查找薄弱環(huán)節(jié),彌補工作短板,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的基礎性、源頭性、預防性作用,讓集團內(nèi)部審計工作更上一步臺階。
會后,督查組對集團內(nèi)部審計工作有關文件和材料進行了查閱。